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錫盟水土保持工作站2015年度決算公開
2016-08-22 15:23:00
〖發布日期:2016-08-22〗〖作者:〗
〖字體: 〗〖背景色:杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)〗〖打印本稿〗〖關閉


 
收入決算表
                    部門決算公開02表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站             金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 326.53 326.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
213 農林水支出 326.53 326.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
21303 水利 326.53 326.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2130311   水資源節約管理與保護 326.53 326.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
 
收入支出決算總表
          部門決算公開01表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站         金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 326.52 一、一般公共服務支出 28 0.00
    其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.01 七、文化體育與傳媒支出 34 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 0.00
  10   十、節能環保支出 37 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 0.00
  12   十二、農林水支出 39 330.35
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、債務還本支出 49 0.00
  23   二十三、債務付息支出 50 0.00
本年收入合計 24 326.53 本年支出合計 51 330.35
    用事業基金彌補收支差額 25 3.82     結余分配 52 0.00
    年初結轉和結余 26 0.00     年末結轉和結余 53 0.00
總計 27 330.35 總計 54 330.35

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。

 

 

 

收入決算表
                    部門決算公開02表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站             金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 326.53 326.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
213 農林水支出 326.53 326.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
21303 水利 326.53 326.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2130311   水資源節約管理與保護 326.53 326.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

支出決算表

                  部門決算公開03表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站           金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 330.35 330.35 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 330.35 330.35 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 330.35 330.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311   水資源節約管理與保護 330.35 330.35 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

              部門決算公開04表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站             金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 326.52 一、一般公共服務支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 36 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 0.00 0.00 0.00
  10   十、節能環保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 40 326.52 326.52 0.00
  13   十三、交通運輸支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 326.52 本年支出合計 52 326.52 326.52 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉和結余 53 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 26 0.00   54      
二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00   55      
總計 28 326.52 總計 56 326.52 326.52 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉和結余情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

            部門決算公開05表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站     金額單位:萬元
項目 本年支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 326.52 326.52 0.00
213 農林水支出 326.52 326.52 0.00
21303 水利 326.52 326.52 0.00
2130311   水資源節約管理與保護 326.52 326.52 0.00
         
         
         
         
         
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

          部門決算公開06表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站       金額單位:萬元
經濟分類科目編碼 科目名稱 人員經費 經濟分類科目編碼 科目名稱 公用經費
合計 315.76 合計 10.76
301 工資福利支出 218.75 302 商品和服務支出 10.76
30101 基本工資 49.37 30201 辦公費 1.04
30102 津貼補貼 36.37 30202 印刷費 0.85
30103 獎金 0.00 30203 咨詢費 0.00
30104 社會保障繳費 16.65 30204 手續費 0.00
30105 伙食費 30205 水費 0.00
30106 伙食補助費 0.00 30206 電費 0.00
30107 績效工資 93.71 30207 郵電費 0.30
30199 其他工資福利支出 22.65 30208 取暖費 0.00
303 對個人和家庭的補助 97.01 30209 物業管理費 0.00
30301 離休費 0.00 30211 差旅費 2.31
30302 退休費 75.55 30212 因公出國(境)費用 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30213 維修(護)費 0.00
30304 撫恤金 5.28 30214 租賃費 0.00
30305 生活補助 0.00 30215 會議費 0.00
30306 救濟費 0.00 30216 培訓費 0.00
30307 醫療費 0.00 30217 公務接待費 0.00
30308 助學金 0.00 30218 專用材料費 0.00
30309 獎勵金 0.00 30219 被裝購置費 0.00
30310 生產補貼 0.00 30225 專用燃料費 0.00
30311 住房公積金 16.18 30226 勞務費 0.76
30312 提租補貼 0.00 30227 委托業務費 0.00
30313 購房補貼 0.00 30228 工會經費 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30229 福利費 0.00
      30231 公務用車維護費 5.50
      30239 其他交通費用 0.00
      30240 稅金及附加費用 0.00
      30299 其他商品和服務支出 0.00
      310 其他資本性支出 0.00
      31001 房屋建筑物購建 0.00
      31002 辦公設備購置 0.00
      31003 專用設備購置 0.00
      31005 基礎設施建設 0.00
      31006 大型修繕 0.00
      31007 信息網絡及軟件購置更新 0.00
      31008 物資儲備 0.00
      31009 土地補償 0.00
      31010 安置補助 0.00
      31011 地上附著物和青苗補償 0.00
      31012 拆遷補償 0.00
      31013 公務用車購置 0.00
      31019 其他交通購置 0.00
      31099 其他資本性支出 0.00
      304 對企事業單位的補貼 0.00
      30401 企業政策性補貼 0.00
      30402 事業單位補貼 0.00
      30403 財政貼息 0.00
      30499 其他對企事業單位的補貼 0.00
      307 債務利息支出 0.00
      30701 國內債務付息 0.00
      30707 國外債務付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 贈與 0.00

 

 

 

部門決算相關信息統計表

                部門決算公開08表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站               金額單位:萬元
  行次 統計數   行次 統計數   行次 統計數
  1     1     2
一、財政撥款“三公”經費支出 1 二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出 19 三、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出 37 0.00
(一)支出合計 2 5.50 (一)支出合計 20 5.50 (一)行政單位 38 0.00
  1.因公出國(境)費 3 0.00   1.因公出國(境)費 21 0.00 (二)參照公務員法管理事業單位 39 0.00
  2.公務用車購置及運行維護費 4 5.50   2.公務用車購置及運行維護費 22 5.50   40  
    (1)公務用車購置費 5 0.00     (1)公務用車購置費 23 0.00 四、財政性資金政府采購支出 41 0.00
    (2)公務用車運行維護費 6 5.50     (2)公務用車運行維護費 24 5.50 (一)貨物 42 0.00
  3.公務接待費 7 0.00   3.公務接待費 25 0.00 (二)工程 43 0.00
  8       (1)國內接待費 26 0.00 (三)服務 44 0.00
  9       (2)國(境)外接待費 27 0.00   45  
  10   (二)相關統計數 28 五、國有資產占用情況 46
  11     1.因公出國(境)團組數(個) 29 0 (一)車輛數合計(輛) 47 1
  12     2.因公出國(境)人次數(人) 30 0   1.部級領導干部用車 48 0
  13     3.公務用車購置數(輛) 31 0   2.一般公務用車 49 0
  14     4.公務用車保有量(輛) 32 1   3.一般執法執勤用車 50 0
  15     5.國內公務接待批次(個) 33 0   4.特種專業技術用車 51 0
  16     6.國內公務接待人次(人) 34 0   5.其他用車 52 1
  17     7.國(境)外公務接待批次(個) 35 0 (二)單位價值200萬元以上大型設備(臺,套) 53 0
  18     8.國(境)外公務接待人次(人) 36 0   54  
補充說明:1.財政撥款“三公”經費支出比上年增減變動情況及原因:
         2.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出及相關統計數比上年增減變動情況及原因:
         3.一般公共預算財政撥款機關運行經費支出比上年增減變動情況及原因:
         4.國有資產占用情況比上年增減變動情況及原因:
         5.本表中其他需要說明的事項:

 

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表
                                          部門決算公開09表
部門名稱:錫林郭勒盟水土保持工作站                                   金額單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
小計 其中:基本建設資金結轉和結余 小計 其中:基本建設資金收入 小計 人員經費 日常公用經費 小計 其中:基本建設資金支出 小計 其中:基本建設資金結轉和結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合計 0.00 0.00 0.00 0.00 326.52 326.52 0.00 0.00 326.52 326.52 315.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 326.52 326.52 0.00 0.00 326.52 326.52 315.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 326.52 326.52 0.00 0.00 326.52 326.52 315.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311   水資源節約管理與保護 0.00 0.00 0.00 0.00 326.52 326.52 0.00 0.00 326.52 326.52 315.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 

 

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